岗位职责
1、根据资金计划查看资金支付情况,是否存在无计划付款、超计划付款或资金付款率不达标等情况;
2、审查会计凭证、账簿、报表,对会计核算的准确性,真实性、合规性进行审查。编写审计报告,提出改进建议,跟踪审计发现问题的整改情况;
3、在审计过程中记录发现的问题及缺陷,形成审计工作底稿;
4、协助上级领导进行内控审计和风险管理监督工作;
5、完成日常审计过程中上级领导交办的其他审计工作
岗位要求
1、本科及以上学历,会计、审计相关专业;
2、具有良好的适应能力和学习能力,性格开朗,责任心强,对数字或业务较为敏感,喜欢思考并积极反馈建议;
3、熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
4、熟练财务系统软件及Office办公软件操作,对用友等财务系统有实际操作经验者优先。
工作地址
德州市德城区晶华大道3968号
HR信息
廉女士
3日内活跃
人力资源部
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招聘主管
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